Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| Area Finanziaria | 30/09/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 623 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA |
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| Area Finanziaria | 30/09/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 622 del 30/09/2025 IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA |
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| Area Finanziaria | 30/09/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 621 del 30/09/2025 FORNITURA POLTRONE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA |
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| Area Tecnica | 25/09/2025 |
Area Tecnica reg.gen. 620 del 25/09/2025 Consumo energia elettrica per depurazione e immobili comunali relativo al mese di Luglio 2025 - Liquidazione fatture in favore della societā Hera Comm S.p.A. |
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| Area Tecnica | 24/09/2025 |
Area Tecnica reg.gen. 619 del 24/09/2025 Spostamento contatori Enel dal plesso scolastico di Viale Stazione Impegno di spesa ed affidamento lavori - Ditta CO.EL.MA S.A.S. P. IVA 02616160798 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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